為規范內部審計工作,提高內部審計工作質量,加強內部審計監督和風險管理,市城發集團充分發揮內部審計作用,結合企業實際情況,進一步修訂《三明城發集團內部審計管理制度》。
此次內部審計管理制度修訂,主要是對原有部分內容進行修改,并新增第七章“內部審計整改與成果運用”的五條制度,旨在建立審計整改落實工作制,強化審計整改工作,落實審計成果運用。
《三明城發集團內部審計管理制度(修訂版)》的印發,進一步規范集團內部審計工作開展,加強內部控制與監督,改善企業經營管理,保障集團健康有序科學發展。